アルテック(株)の株価・株式情報
株価チャート
参考指標
- 時価総額
- 4,303百万円(01/09)
- 発行済株式数
- 15,153,000株(01/09)
- 配当利回り(会社予想)
- 2.46%(01/09)
- 1株配当(会社予想)
- 7.00円(2025/11)
- PER(会社予想)
- ---(--:--)
- PBR(実績)
- (連)0.35倍(01/09)
- EPS(会社予想)
- ---(2025/11)
- BPS(実績)
- (連)813.76
- ROE(実績)
- (連)-0.85%
- 自己資本比率(実績)
- (連)58.4%
- 最低購入代金
- 28,400(01/09)
- 単元株数
- 100株
- 年初来高値
- 313(25/10/01)
- 年初来安値
- 181(25/04/07)
※参考指標のリンクは、IFIS株予報のページへ移動します。
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業績・決算情報
業績推移の要約
まとめ
過去12四半期は業績が改善傾向です。純利益率が前年同期比で持ち直し、自己資本比率の上昇と有利子負債の縮小が進み、売上高も拡大基調です。
- 〈収益性〉
- 改善傾向です。純利益率は前年同期比でプラスに転じ、直近では小幅ながらプラスを維持しています。営業利益率はマイナスが続く一方で、振れは徐々に落ち着いています。ROE・ROAは評価目安との比較では判断が分かれる水準です。
- 〈安定性〉
- 安定しています。自己資本比率は上昇傾向で、一般的に望ましいとされる30%を大きく上回っています。有利子負債は前年同期比で減少方向です。EPSはマイナスからプラスに戻り、増減を伴いながらも落ち着いてきています。
- 〈成長性〉
- 成長が続いています。売上高は前年同期比で拡大傾向です。EPSは前年同期比でプラス転換後、増減を交えつつも上向きの流れです。
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決算短信の要約
まとめ
アルテック株式会社の第3四半期決算では、売上高123.07億円(前年同期比11.4%減)と減収となりましたが、営業損失と経常損失は改善しました。プリフォーム事業の販売数量減少が影響しましたが、両事業セグメントで採算性が向上しています。通期予想は売上高200億円(前期比9.7%増)、営業利益3億円を見込んでいます。
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決算発表スケジュール
次回の決算発表日は2026年1月14日の予定です。

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