2025年3月期 決算短信の要約
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ほくやく・竹山ホールディングスの2025年3月期決算は、売上高2,895億3,400万円(前年同期比5.1%増)、営業利益29億2,700万円(同3.5%増)と増収増益となりました。医薬品卸売事業での新薬創出加算品販売や医療機器卸売事業での大型案件獲得が寄与しましたが、次期は減益予想となっています。地域医療・介護への貢献を目指し、事業の継続性向上に取り組む方針です。
主な事業セグメント
主な事業セグメントは、医薬品卸売事業、医療機器卸売事業、薬局事業、介護事業、ICT事業、その他事業です。医薬品・医療機器の卸売、調剤薬局の運営、介護用品のレンタル・販売、IT関連サービスなどを展開しています。
当決算における事業や経営成績の主な変化
当連結会計年度の売上高は2,895億3,400万円(前年同期比5.1%増)、営業利益は29億2,700万円(同3.5%増)、経常利益は36億3,700万円(同2.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は24億7,200万円(同13.6%増)となりました。医薬品卸売事業では新薬創出加算品の販売に注力し、医療機器卸売事業では症例件数の増加や大型案件の獲得がありました。一方、薬局事業では店舗閉局の影響で減収減益となりました。
貸借対照表の変化
資産合計は1,474億5,100万円(前期末比0.1%増)となりました。主な増加要因は、受取手形及び売掛金の13億7,000万円増、商品及び製品の12億9,000万円増です。一方、現金及び預金が30億7,300万円減少しました。負債合計は855億9,000万円(同1.2%減)、純資産合計は618億6,100万円(同1.9%増)となり、自己資本比率は41.9%(前期末41.2%)に上昇しました。
キャッシュフローの変化
営業活動によるキャッシュ・フローは2億6,200万円の支出(前年同期は57億2,700万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加13億7,200万円、棚卸資産の増加12億7,100万円などです。投資活動によるキャッシュ・フローは18億2,100万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは9億9,000万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は177億3,900万円となりました。
今年度、来年度の業績見通しの変化
2026年3月期の連結業績予想は、売上高2,987億円(前期比3.2%増)、営業利益25億円(同14.6%減)、経常利益31億円(同14.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益19億円(同23.2%減)を見込んでいます。医療機関の機能分化と連携、医療・介護の総合確保、デジタル化の進行に対応し、地域固有のニーズに応えるサービス展開を目指します。
株主還元
2025年3月期の年間配当金は1株当たり20円(前期と同額)、配当金総額は4億2,000万円となりました。2026年3月期の配当予想も1株当たり年間20円を予定しています。
注意事項
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