2025年3月期 決算短信の要約
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高松コンストラクショングループの2025年3月期は、売上高が過去最高を更新する一方で利益面では減益となりました。建設コストの高騰が利益を圧迫しましたが、不動産事業が好調でした。次期以降は、新中期経営計画に基づき、経営資源の最適配分やDX推進による生産性向上を図り、更なる成長を目指します。売上高3,466.85億円(前期比10.9%増)、営業利益114.6億円(同1.6%減)を達成しました。
主な事業セグメント
高松コンストラクショングループの主な事業セグメントは、建築事業、土木事業、不動産事業の3つです。建築事業と土木事業が建設事業を構成し、不動産事業は不動産の売買および賃貸等を行っています。
当決算における事業や経営成績の主な変化
2025年3月期の連結業績は、売上高が3,466.85億円(前期比10.9%増)と過去最高を更新しました。一方、営業利益は114.6億円(同1.6%減)、経常利益は106.19億円(同6.1%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は64.52億円(同29.6%減)と減益となりました。建築事業では資機材価格や労務費の高騰による建設コスト増加が影響し、セグメント利益が30.0%減少しました。不動産事業は木造戸建て住宅事業の伸長により、セグメント利益が69.0%増加しました。
貸借対照表の変化
総資産は前期末比245.76億円増の2,697.25億円となりました。主な要因は、現金預金が89.38億円増加、受取手形・完成工事未収入金等が117.96億円増加、不動産事業支出金が107.49億円増加したことです。負債は前期末比208.89億円増の1,319.68億円となり、主に工事未払金や短期借入金の増加によるものです。純資産は前期末比36.87億円増の1,377.56億円となり、自己資本比率は3.6ポイント減少し51.1%となりました。
キャッシュフローの変化
営業活動によるキャッシュ・フローは51.32億円の増加(前期は104.76億円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益105.85億円、仕入債務の増加50.21億円、未成工事受入金の増加43.14億円等の収入があった一方、売上債権の増加117.96億円、棚卸資産の増加53.08億円等の支出があったことです。投資活動によるキャッシュ・フローは16.99億円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは54.58億円の増加となりました。
今年度、来年度の業績見通しの変化
2026年3月期の連結業績予想は、売上高3,700億円(前期比6.7%増)、営業利益150億円(同30.9%増)、経常利益140億円(同31.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益78億円(同20.9%増)を見込んでいます。新中期経営計画では、収益性の高い事業への適切な経営資源配分、DXやAIの活用による生産性向上、グループ内リソースの共有と横断的連携強化などの施策を実行し、より一層の事業成長を目指すとしています。
株主還元
当期の1株当たり年間配当金は82円(配当性向44.2%)となりました。次期(2026年3月期)は1株当たり90円(配当性向40.2%)を予定しています。新中期経営計画期間中は配当性向40%程度、かつ累進配当を基本方針とし、年間の1株当たり配当金額の下限を90円に設定しています。
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